索引号 | AF289-4000-2015-00002 | 主题分类 | |
发布机构 | 城区建设管理委员会 | 发文日期 | 2015-08-19 16:57:02 |
发文单位 | 城区建设管理委员会 | 名 称 | 2014年区城区建设管理委员会办公室决算公开 |
文 号 | 有效性 | 2014 建设管理 管理委员会 办公室 公开 |
附件1:
2014年区城区建设管理委员会办公室决算公开
第一部分 区城区建设管理委员会办公室部门概况及决算说明
一、 部门基本情况
区城区建设管理委员会办公室内设3个机构:综合科、协调管理科、监督检查科。
1、贯彻执行市委、市政府及区委、区政府关于城市规划建设管理服务工作中的各项决策和部署;
2、负责辖区水务、电力、燃气、供热、城市公共照明、物业管理管理等方面协调管理工作;
3、承办区委、区政府和城区建设管理委员会交办的其他事项。
二、2014年度城区建设管理委员会办公室财政拨款收入35325049.06元,支出22619678.48元。
三、部门决算单位构成
城区建设管理委员会办公室决算有:城区建设管理委员会办公室本级决算。
纳入城区建设管理委员会办公室2014年部门决算编制范围的单位名单见下表:
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
城区建设管理委员会办公室 |
|
区城区建设管理委员会办公室2014年度部门决算表 | |||||
一、部门收支决算总表 | |||||
2014年区城区建设管理委员会办公室收支决算总表 | |||||
金额单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 2014年决算数 | 项目(按功能分类) | 2014年决算数 | 项目(按支出性质) | 2014年决算数 |
一、财政拨款收入 | 35,319,654.10 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 1,998,936.43 | |
其中:政府性基金 | 709,158.10 | 二、外交支出 | 二、项目支出 | 20,620,742.05 | |
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | 三、上缴上级支出 | |||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | 四、经营支出 | |||
四、经营收入 | 五、教育支出 | 五、对附属单位补助支出 | |||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | ||||
六、其他收入 | 5,394.96 | 七、文化体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 20,800.00 | ||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | 22,598,878.48 | ||||
十二、农林水支出 | |||||
十三、交通运输支出 | |||||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||
十五、商业服务业等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | |||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、国债还本付息支出 | |||||
二十二、其他支出 | |||||
本年收入合计 | 35,325,049.06 | 本年支出合计 | 22,619,678.48 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||||
年初结转和结余 | 15,193,907.42 | 交纳所得税 | |||
基本支出结转 | 176,359.22 | 提取职工福利基金 | |||
项目支出结转和结余 | 15,017,548.20 | 转入事业基金 | |||
经营结余 | 其他 | ||||
年末结转和结余 | 27899278 | ||||
基本支出结转 | 236613.75 | ||||
项目支出结转和结余 | 27,662,664.25 | ||||
经营结余 | |||||
总计 | 50,518,956.48 | 总计 | 50,518,956.48 |
二、部门收入决算表 | ||||||||||
2014年区城区建设管理委员会办公室收入决算表 | ||||||||||
单位:元 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
208 | 社会保障和就业支出 | 55,200.00 | 55,200.00 | 5,394.96 | ||||||
20802 | 民政管理事务 | 55,200.00 | 55,200.00 | |||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 55,200.00 | 55,200.00 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 35,269,849.06 | 35,264,454.10 | |||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,059,190.96 | 2,053,796.00 | 5,394.96 | ||||||
2120101 | 行政运行 | 2,059,190.96 | 2,053,796.00 | 5,394.96 | ||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 32,101,500.00 | 32,101,500.00 | 5,394.96 | ||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 32,101,500.00 | 32,101,500.00 | |||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 709,158.10 | 709,158.10 | |||||||
2120803 | 城市建设支出 | 709,158.10 | 709,158.10 | |||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 400,000.00 | 400,000.00 | |||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 400,000.00 | 400,000.00 |
三、部门支出决算表 | |||||||||
2014年区城区建设管理委员会办公室支出决算表 | |||||||||
金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
208 | 社会保障和就业支出 | 20,800.00 | 20,800.00 | ||||||
20802 | 民政管理事务 | 20,800.00 | 20,800.00 | ||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 20,800.00 | 20,800.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 22,598,878.48 | 1,998,936.43 | 20,599,942.05 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,998,936.43 | 1,998,936.43 | ||||||
2120101 | 行政运行 | 1,998,936.43 | 1,998,936.43 | ||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 19,445,878.81 | 19,445,878.81 | ||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 19,445,878.81 | 19,445,878.81 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 754,063.24 | 754,063.24 | ||||||
2120803 | 城市建设支出 | 754,063.24 | 754,063.24 | ||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 400,000.00 | 400,000.00 | ||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 400,000.00 | 400,000.00 |
附件2: | ||||||||||||||
2014年区城区建设管理委员会办公室财政拨款“三公”经费支出决算表及说明 | ||||||||||||||
金额单位:元 | ||||||||||||||
单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | |||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
区城区建设管理委员会办公室 | 73,958.44 | 0 | 0 | 73,958.44 | 73,958.44 | 0 | 73,958.44 | 73,958.44 | ||||||
说明:在财政拨款“三公”经费公开中(含政府性基金),应对以下事项进行说明: 1、出国事由、团组数及人数; 2、购置公务用车原由、购置数量,以及年末单位公务用车保有量等; 3、公务接待的批次、人数等; 4、其他需说明事项。 |